Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141039201
Číslo faktúry: FD /0203/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: výmena kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 379,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.10.2014
Dátum vystavenia: 20.10.2014
Dátum splatnosti: 03.11.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0203_14
Zverejnené: 27.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov