Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18219
Číslo faktúry: FD /0241/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: Žák Services, s.r.o
Adresa: Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava
IČO: 46058541
Predmet: náhradné diely - kosačky
Fakturovaná suma s DPH: 9,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2018
Dátum vystavenia: 28.09.2018
Dátum splatnosti: 12.10.2018
Dátum úhrady: 09.10.2018
Súbor: FD_0241_18
Zverejnené: 08.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov