Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141044327
Číslo faktúry: FD /0183/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: výmena kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 370,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.10.2015
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum splatnosti: 14.10.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0183_15
Zverejnené: 26.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov