Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0181/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | materiál - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 283,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0181_23 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |