Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001475
Číslo faktúry: FD /0241/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz tko 10/2011
Fakturovaná suma s DPH: 1671,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.10.2011
Dátum splatnosti: 14.11.2011
Dátum úhrady: 09.11.2011
Súbor: FD_0241_11
Zverejnené: 21.11.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov