Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001434
Číslo faktúry: FD /0217/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz tko 9/2011
Fakturovaná suma s DPH: 1671,00
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.09.2011
Dátum splatnosti: 14.10.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0217_11
Zverejnené: 12.10.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov