Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7439080633
Číslo faktúry: FD /0189/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: SPP -Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn- mos
Fakturovaná suma s DPH: 1003,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.08.2011
Dátum splatnosti: 06.09.2011
Dátum úhrady: 25.08.2011
Súbor: FD_0189_11
Zverejnené: 08.09.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov