Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7246961678
Číslo faktúry: FD /0032/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: SPP -Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn mos
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.02.2011
Dátum splatnosti: 07.02.2011
Dátum úhrady: 07.02.2011
Súbor: FD_0032_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov