Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001084
Číslo faktúry: FD /0037/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz separ.1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 85,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.02.2011
Dátum splatnosti: 10.02.2011
Dátum úhrady: 10.02.2011
Súbor: FD_0037_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov