Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 10:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7256916885
Číslo faktúry: FD /0005/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: SPP -Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn ocu
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum úhrady: 17.01.2011
Súbor: FD_0005_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov