Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 12:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20101229
Číslo faktúry: FD /0018/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: Europrojekt a Tender
Adresa:
IČO:
Predmet: zóna-externý manaž
Fakturovaná suma s DPH: 3570,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.01.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011
Dátum úhrady: 12.04.2011
Súbor: FD_0018_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov