Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7276984825
Číslo faktúry: FD /0053/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: SPP -Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn ocu
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 09.03.2011
Súbor: FD_0053_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov