Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20110002
Číslo faktúry: FD /0045/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: Lucitex,s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: epeda DS
Fakturovaná suma s DPH: 368,69
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.02.2011
Dátum splatnosti: 16.02.2011
Dátum úhrady: 16.02.2011
Súbor: FD_0045_11
Zverejnené: 21.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov