Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141060152
Číslo faktúry: FD /0226/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: výmena kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1368,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.09.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum úhrady: 17.09.2018
Súbor: FD_0226_18
Zverejnené: 24.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov