Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141053819
Číslo faktúry: FD /0153/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: výmena kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 597,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.07.2017
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 14.07.2017
Dátum úhrady: 13.07.2017
Súbor: FD_0153_17
Zverejnené: 14.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov